Alt Hizmetlerimiz
Kurumlar Vergisi Danışmanlığı
Kurumlar vergisi yükümlülükleri, indirim ve istisna imkanları, gider yapısı ve matrah etkileri analiz edilir. Şirketin faaliyet modeline uygun, mevzuata uyumlu ve sürdürülebilir vergi planlama yaklaşımları geliştirilir.
KDV İade Desteği
KDV iade alacakları, belge düzeni, beyan uyumu ve kontrol listeleriyle birlikte değerlendirilir. Sürecin hızlı, eksiksiz ve denetime hazır yürütülmesi için başvuru ve takip mekanizması kurulur.
Yurt Dışı Holding Modelleme Hizmeti
Uluslararası yatırım, temettü akışı, finansman ve operasyonel hedefler dikkate alınarak alternatif holding yapıları modellenir. Vergisel etkinlik, yönetim kolaylığı ve mevzuat uyumu birlikte değerlendirilir.
Yurt Dışı Şirket Kuruluş İşlemleri
Hedef ülke, faaliyet modeli, sermaye ihtiyacı, banka hesabı, muhasebe ve raporlama gereklilikleri analiz edilir. Kuruluş sürecine ilişkin adımlar planlanır ve ilgili paydaşlarla koordinasyon sağlanır.
Transfer Fiyatlandırma Raporlama
İlişkili kişi işlemleri, fonksiyon-risk-varlık analizi, karşılaştırılabilirlik kriterleri ve belgelendirme ihtiyaçları incelenir. Mevzuata uyumlu, savunulabilir ve operasyonel gerçeklerle tutarlı raporlama yapısı oluşturulur.
Kapsam: Ne Sunuyoruz
MerSar olarak vergi optimizasyonu hizmetimiz, kurumlar vergisi, katma değer vergisi (KDV) ve özel tüketim vergisi (ÖTV) alanlarını kapsayan bütünleşik bir planlama yaklaşımı sunar. Amacımız, şirketinizin vergi yükünü yürürlükteki mevzuatın izin verdiği sınırlar içinde optimize ederken, olası vergi risklerini önceden tespit edip minimize etmektir. Çalışma kapsamında şirketinizin mevcut vergi yapısını, işlem hacmini ve grup içi ilişkilerini bütün olarak değerlendiririz.
- Kurumlar vergisi matrahının ve istisna/indirim imkânlarının analizi
- KDV süreçlerinin, iade alacaklarının ve yükümlülüklerinin gözden geçirilmesi
- Yurt dışı holding modelleme ve yurt dışı şirket kuruluş süreçleri
- Transfer fiyatlandırma analizi ve belgelendirme
- Vergi süreçlerine ilişkin iç kontrol mekanizmalarının gözden geçirilmesi
Çalışmalarımızı yalnızca vergi boyutuyla sınırlı tutmayız; finans, iç kontrol ve yönetim süreçleriyle birlikte ele alarak sürdürülebilir ve tutarlı bir sonuç hedefleriz.
Kimler İçin Uygun
Vergi optimizasyonu hizmetimiz, karmaşık vergi yükümlülükleriyle uğraşan ve mevzuat değişikliklerini yakından takip etmesi gereken kurumlar için tasarlanmıştır. Özellikle büyük holding yapıları, birden fazla iştirak veya grup şirketine sahip kuruluşlar ile uluslararası faaliyet gösteren şirketler, vergi planlamasında ek dikkat gerektiren yapılar nedeniyle bu hizmetten önemli fayda sağlar.
- Holding yapıları ve grup şirketleri
- Uluslararası şirketler ve yabancı sermayeli yatırımlar
- Büyüme aşamasındaki kurumsal işletmeler
- Yurt dışı yapılanma veya el değiştirme sürecindeki şirketler
Kurucu Ortağımız Ayhan Coşar'ın Ernst & Young kökenli, büyük holding yapıları ve uluslararası şirketlerde edinilmiş 16 yılı aşkın deneyimi, bu tür karmaşık yapılara özgü vergi sorunlarının doğru şekilde ele alınmasını sağlar.
Çalışma Yöntemimiz
Vergi optimizasyonu çalışmalarımızı, MerSar'ın tüm hizmetlerinde uyguladığımız dört adımlı yöntemle yürütürüz. Bu yapı, her aşamada somut ve ölçülebilir sonuçlar elde etmemizi sağlar.
- Analiz: Mevcut vergi yapınızı, kurumlar vergisi ve KDV/ÖTV süreçlerinizi detaylı biçimde inceleriz.
- Strateji: Yasal çerçevede uygulanabilir optimizasyon ve risk azaltma önerileri geliştiririz.
- Uygulama: Belirlenen stratejiyi süreçlerinize ve iç kontrol yapınıza entegre ederiz.
- Takip: Sonuçları düzenli olarak izleyerek gerektiğinde stratejiyi güncelleriz.
Bu bütünleşik yaklaşım sayesinde vergi optimizasyonunu yalnızca bir defalık bir çalışma değil, sürekli izlenen bir yönetim disiplini haline getiririz.
Sıkça Sorulan Sorular
Vergi optimizasyonu vergiden kaçınma anlamına mı gelir?
Hayır. Vergi optimizasyonu, yürürlükteki mevzuatın tanıdığı istisna, indirim ve planlama imkânlarını yasal çerçevede değerlendirerek vergi yükünü azaltmayı ifade eder. MerSar olarak tüm çalışmalarımızı mevzuata tam uyum ilkesiyle yürütür, yasal olmayan hiçbir uygulamayı önermeyiz. Amacımız, şirketinizi hem vergisel açıdan hem de olası denetim süreçlerine karşı güvenli bir konuma taşımaktır.
Yurt dışı holding ve şirket kuruluşunda da destek veriyor musunuz?
Evet. Uluslararası yatırım, temettü akışı ve operasyonel hedefleri dikkate alarak alternatif holding yapıları modeller; hedef ülke, faaliyet modeli, sermaye, banka hesabı ve raporlama gerekliliklerini analiz ederek yurt dışı şirket kuruluş sürecini planlar ve ilgili paydaşlarla koordine ederiz. Vergisel etkinlik, yönetim kolaylığı ve mevzuat uyumunu birlikte değerlendiririz.
Transfer fiyatlandırma raporlaması neleri kapsıyor?
İlişkili kişi işlemleri, fonksiyon-risk-varlık analizi, karşılaştırılabilirlik kriterleri ve belgelendirme ihtiyaçları incelenir. Mevzuata uyumlu, savunulabilir ve operasyonel gerçeklerle tutarlı bir raporlama yapısı oluşturarak olası eleştiri risklerine karşı şirketinizi hazırlıklı hale getiririz.
Sadece büyük şirketler mi bu hizmetten faydalanabilir?
Hayır. Holding yapıları ve uluslararası şirketler kadar, büyüme aşamasındaki kurumsal işletmeler de vergi optimizasyonundan fayda sağlar. Şirket büyüklüğünden bağımsız olarak, vergi süreçlerini gözden geçirmek isteyen her kurumla çalışabiliriz. Önemli olan, şirketin işlem hacmi ve yapısına uygun, ölçeklenebilir bir planlama yaklaşımı sunmaktır.